|
Faktúra |
DF2022/314
|
potraviny
|
134,17 |
s DPH |
23.12.2022 |
Bijana Danka Sedláková |
11.01.2024 |
|
Faktúra |
DF2023/229
|
systémová podpora URBIS 10-12/2023
|
112,80 |
s DPH |
02.10.2023 |
MADE s.r.o. |
11.01.2024 |
|
Faktúra |
DF2023/237
|
potraviny
|
180,90 |
s DPH |
05.10.2023 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
11.01.2024 |
|
Faktúra |
DF2023/236
|
potraviny ovocie
|
13,47 |
s DPH |
04.10.2023 |
HOOK, s.r.o. |
11.01.2024 |
|
Faktúra |
DF2023/235
|
potraviny
|
246,29 |
s DPH |
03.10.2023 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
11.01.2024 |
|
Faktúra |
DF2023/234
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
03.10.2023 |
Tatranská mliekareň a.s. |
11.01.2024 |
|
Faktúra |
DF2023/233
|
potraviny - desiatové balíčky 9/2023
|
5 014,80 |
s DPH |
03.10.2023 |
JM - Green s.r.o. |
11.01.2024 |
|
Faktúra |
DF2023/232
|
potraviny
|
92,59 |
s DPH |
02.10.2023 |
MILK-AGRO s.r.o. |
11.01.2024 |
|
Faktúra |
DF2023/231
|
potraviny
|
399,83 |
s DPH |
02.10.2023 |
LUJAN Plus spol. s r.o. |
11.01.2024 |
|
Faktúra |
DF2023/230
|
potraviny
|
137,02 |
s DPH |
28.09.2023 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
11.01.2024 |
|
Faktúra |
DF2023/228
|
potraviny
|
50,98 |
s DPH |
26.09.2023 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
11.01.2024 |
|
Faktúra |
DF2023/239
|
Čistiace potreby
|
573,42 |
s DPH |
05.10.2023 |
Milan Lacko KACHLIARSTVO |
11.01.2024 |
|
Faktúra |
DF2023/227
|
potraviny
|
144,43 |
s DPH |
27.09.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
11.01.2024 |
|
Faktúra |
DF2023/226
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
21.09.2023 |
Tatranská mliekareň a.s. |
11.01.2024 |
|
Faktúra |
DF2023/225
|
potraviny
|
375,93 |
s DPH |
21.09.2023 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
11.01.2024 |
|
Faktúra |
DF2023/224
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
13.09.2023 |
Tatranská mliekareň a.s. |
11.01.2024 |
|
Faktúra |
DF2023/223
|
elektrina SNP 38 - 8/2023
|
65,28 |
s DPH |
19.09.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
11.01.2024 |
|
Faktúra |
DF2023/222
|
elektrina SNP 1 - 8/2023
|
151,94 |
s DPH |
19.09.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
11.01.2024 |
|
Faktúra |
DF2023/221
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
103,00 |
s DPH |
18.09.2023 |
CORA GASTRO s.r.o. |
11.01.2024 |
|
Faktúra |
DF2023/220
|
potraviny
|
97,41 |
s DPH |
19.09.2023 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
11.01.2024 |